รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ [ 00 :  สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ]


รหัสงาน ชื่องาน / โครงการ จำนวนจัดสรร จำนวนจ่าย คิดเป็น% จำนวนเหลือ
1000-01 101 ค่าตอบแทน ครู กศน.ตำบล
14,764,162.00
14,289,742.00
96.79
474,420.00
1000-02 102 ค่าตอบแทน ครูอาสาฯ และ พนง.ราชการ
12,279,576.00
12,279,576.00
100.00
0.00
1600-01 161 งบรายจ่ายอื่น โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
138,000.00
138,000.00
100.00
0.00
1700-01 171 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาห้องสมุดฯเคลื่อนที่
46,500.00
46,500.00
100.00
0.00
2000-01 201 ค่าประกันสังคม ครู กศน.ตำบล
340,500.00
284,009.00
83.41
56,491.00
2000-02 202 ค่าประกันสังคม ครูอาสาฯ และ พนง.ราชการ
496,500.00
240,932.00
48.53
255,568.00
2000-03 203 ค่าเช่าบ้าน
318,000.00
303,467.36
95.43
14,532.64
2000-04 204 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
54,617.00
54,617.00
100.00
0.00
4000-01 401 คชจ.ในการบริหารจัดการ
612,573.59
612,573.59
100.00
0.00
4000-02 402 ค่าสาธารณูปโภค
170,000.00
167,413.30
98.48
2,586.70
4000-03 403 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
67,784.00
67,784.00
100.00
0.00
4000-04 404 ค่าเช่ารถยนต์จังหวัด
502,044.00
502,044.00
100.00
0.00
4000-05 405 ค่าเช่ารถยนต์อำเภอ
577,544.00
577,543.20
100.00
0.80
4000-06 406 ค่าจ้างเหมาบริการจังหวัด
744,480.00
730,578.00
98.13
13,902.00
4000-12 412 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
19,655.00
19,655.00
100.00
0.00
4001-01 410 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กศ.นอกระบบ
83,500.00
83,500.00
100.00
0.00
4001-02 412 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ E-Exam
234,400.00
234,400.00
100.00
0.00
4002-01 421 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯ
695,115.00
695,115.00
100.00
0.00
5000-01 501 คชจ.ในการบริหารจัดการห้องสมุด
173,523.23
173,450.23
99.96
73.00
5000-04 504 ค่าจ้างบรรณารักษ์
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
5000-06 506 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์โมบาย
140,160.00
140,160.00
100.00
0.00
5000-16 516 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตจังหวัด
84,000.00
84,000.00
100.00
0.00
6000-04 604 งบอุดหนุน โครงการฯจังหวัด
1,340,526.00
1,246,031.92
92.95
94,494.08
6000-05 605 งบอุดหนุน งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาฯ จว.
158,910.00
158,910.00
100.00
0.00
6000-09 609 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภ.1-64
0.00
0.00
0.00
0.00
6000-11 611 เงินพักเบิก 2564 (ค่าสอบปลายภาคเรียน 1/64)
0.00
0.00
0.00
0.00
9000-01 901 งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
71,900.00
71,843.00
99.92
57.00
  รวม
34,143,969.82
33,201,844.60
97.24
942,125.22